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无锡市财政局2020年度部门决算公开

时间:2021-09-30 11:47      浏览次数:       来源: 无锡市财政局      字号:[ ]

信息索引号 014006526/2021-00149 发文日期 2021-09-30 公开日期 2021-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市财政局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 统计,决算,收支 文件下载
内容概述 无锡市财政局2020年度部门决算公开

  

 

  

 

  

 

  第一部分部门概况

  

  • 主要职能
  • 部门机构设置及决算单位构成情况
  • 2020年度主要工作完成情况

 

  第二部分 2020年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表(功能科目)

  六、财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  七、一般公共预算支出决算表(功能科目)

  八、一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

  九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算收入支出决算表

  十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

  第四部分名词解释

  

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  1.拟订全市财政政策、中期财政规划和改革方案并组织实施。分析预测财政经济形势,研究提出运用财政政策推进高质量发展、综合平衡社会财力、促进区域协调发展和推进基本公共服务均等化等方面建议。研究完善鼓励公益事业发展的财政政策。参与研究社会收入分配政策。

  2.负责财政、财务、会计、有关国有资产管理的地方性法规和规章草案起草工作,拟订财政、财务、会计、有关国有资产管理的政策规定。改革完善市对区财政管理体制,指导区级财政部门开展财政管理工作。

  3.负责市级各级财政收支管理。编制年度市级预决算草案并组织执行。受市政府委托向市人民代表大会及其常委会报告全市和市级年度预算、执行和决算情况。组织制定经费开支标准、定额,审核批复部门(单位)的年度预决算。组织实施市级预决算公开。

  4.组织实施预算绩效管理。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。负责拟订预算绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法。组织开展市级预算绩效管理工作。

  5.负责政策非税收入管理。按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入,负责政府性基金预算编制和管理工作,管理财政票据,按规定管理彩票有关资金。

  6.拟订并组织实施国库管理、国库集中收付制度,指导和监督国库市支库业务,按规定开展国库现金管理工作。组织编制政府财务报告。组织实施政府采购政策、制度并监督管理。

  7.承担地方政府债务管理工作。负责政府债务余额限额管理,组织开展地方债券相关工作。防范化解政府隐性债务风险。承担国外贷款管理有关工作。

  8.牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权集中统一履行市级金融机构、文化企业国有资本出资人职责。拟订全市行政事业单位国有资产管理政策,组织开展市级行政事业单位国有资产管理工作。负责审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案。实施企业财务管理相关制度。

  9.拟订并组织实施支持产业发展、促进产业结构调整的财政政策。负责办理和监督市级财政经济发展支出、政府性投资项目财政拨款。拟订促进地方金融业发展和引导金融支持实体经济的财政政策并组织实施。承担全市政府与社会资本合作管理工作。承担市级政府投资基金管理工作,负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。

  10.研究拟订支持行政政法、教科文等改革与发展的财政政策。拟订行政事业性经费财务管理制度,监督执行行政事业单位财务会计制度。

  11.参与拟订市级基建投资的有关政策,制定基本建设财务制度。负责相关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。负责拟订政府投资评审政策,管理和监督投资评审活动。参与拟订自然资源和生态环境领域发展规划和政策。

  12.参与拟订有关社会保障政策。负责审核和汇总编制全市社会保险基金预决算草案,拟订和执行社会保障资金(基金)财务管理制度,承担社会保障资金(基金)财务监管工作。

  13.研究拟订财政支持农业农村发展和农村综合改革政策并负责相关资金管理。拟订财政支农资金管理制度,承担财政支持实施乡村振兴战略相关工作。指导全市乡镇财政建设工作。

  14.会同有关部门拟订国有土地、户外广告、政策性投资公共停车泊位等国有资源收入政策,参与国有土地、户外广告、政策性投资公共停车泊位等国有资源使用政策的研究和制度改革。参与住房保障政策研究,管理住房改革预算资金。

  15.依法管理全市会计工作。监督和规范会计行为,组织实施国家统一的会计制度,指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务。

  16.承担财税法律法规、规章和政策执行情况、预算管理有关监督工作,反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议,依法处理财政违经违规行为。

  17.制定财政科学研究和教育规划,组织财政人才培训,负责财政信息化管理和财政信息宣传工作。

  18.完成市委、市政府交办的其他任务。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、预算处、国库处、政府采购管理处、综合处(非税收入征收管理处)、税政法规处、政府债务管理处、经济建设处、自然资源和生态环境处、工贸发展处、金融处(市利用国外贷款工作办公室、基金管理处)、行政政法处、教科文处、社会保障处、农业农村处、绩效管理处、资产管理处、会计处、财政监督处、信息处、人事教育处。本部门下属单位包括:无锡市财政预算审核中心、无锡市财政支付中心、无锡市政府投资评审管理处、无锡市注册会计师服务中心、中华会计函授学校无锡分校

  2. 从决算单位构成看,纳入无锡市财政局2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计6家,具体包括:无锡市财政局本级、无锡市财政预算审核中心、无锡市财政支付中心、无锡市政府投资评审管理处、江苏省中华会计函授学校无锡分校、无锡市注册会计师服务中心

  三、2020年度主要工作完成情况

  2020年,面对复杂形势、严峻挑战和特殊困难,财政部门在市委市政府的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实党中央、省、市关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的各项决策部署,扎实推进平衡好财政、防范好风险、保障好发展三大任务,在大战大考中展现了财政担当,交出了双胜利良好答卷。

  一是疫情防控迅速坚决。第一时间成立防控工作领导小组,制定疫情防控财政工作预案,落实市指挥部物资保障组相关任务。第一时间开辟资金、采购、服务三大绿色通道,累计调整安排财政资金26.1亿元,有力保障医疗救治、防控设备和物资采购、人员补助等工作开展。全局党员干部积极响应号召,到社区、企业一线开展志愿服务,精准落实复工复产措施。推动落实市级行政事业单位房产租金减免政策。争取抗疫特别国债,兑现疫情政策性补贴,引导金融机构投放优惠利率贷款,全力对冲疫情给实体经济带来的影响。

  二是财政综合实力显著增强。落实中央、省、市各级出台的各类减税降费政策,抓紧落实支持企业发展的政策举措,加快实施市政府《关于加强新形势下地方财源建设的实施意见》,探索完善基层综合治税机制。全市一般公共预算收入顺利实现稳增进位。全年完成一般公共预算收入1075.7亿元,同比增长3.8%。税收收入889.12亿元,同比增长2.2%。此外,全年基金到账收入首次跨越千亿台阶。

  三是支持决胜全面建成小康社会。财政民生支出占比保持在80%左右,人均公共服务支出综合指数居全省第二。市级失业保险稳岗返还16.59亿元,兑现职业技能提升专项资金5.17亿元。推动率先出台民生保障20,全市发放低保、特困供养、生活补贴等资金3亿元,惠及困难群众46.6万人次;市区企业退休人员月养老金、城乡居民基础养老金等标准逐年提高。

  四是全市重大发展战略保障有力。支持产业强市和创新驱动,十三五以来全市现代产业发展资金年均增速36.7%,有力支持重大项目引进、产业链集群发展和产业人才引进等。其中当年市级财政科技投入同比增长17.3%,全力支持科技基础设施建设和卡脖子技术研发。支持重大基础设施建设,通过盘活存量、共建共治共享、PPP等方式保障资金需求,有力保障宜马快速通道、轨道交通等项目有序推进。支持乡村振兴战略实施,市级落实支持美丽乡村、特色田园和农房建设,确保重要农产品稳产保供。农业融资担保在疫情防控期间实行零费率政策,年末在保余额居苏南第一位。

  五是绩效管理取得积极成效。市本级所有预算单位全部编制整体支出绩效目标,绩效论证覆盖率进一步提高。出台关于优化支出结构过紧日子、预算绩效论证、专项资金绩效评价、政府投资项目评审等管理办法,扎实推进财政体制优化、国有资产管理等改革,全面提高财政资源配置效率。

  六是全面从严治党向纵深推进。组织学习党的十九届五中全会精神、习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神、《习近平谈治国理政》(第三卷)的重点内容,用新思想武装头脑、指导实践。巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,创新开展“三服务”党建特色活动,破解财政收支矛盾等发展难题。激励担当作为,高密度开展《疫情之下地方财政如何应对》系列调研,首创成立六稳六保、盘活三资、财源建设等六大改革攻坚专班,在大战大考中展现忠诚本色。

  2020年财政工作取得了优异成绩,多项改革工作国内省内领先。政府采购工作获中国政府采购年度创新奖,全省唯一。大数据综合治税新模式,财政部专题会议推广。省内率先建立政采合同线上融资系统。法治财政、资产报告、预算执行分析等19项工作荣获省级以上表彰,获得先进基层党组织等7项市级荣誉。

  

 

  

 

  

第二部分 无锡市财政局2020年度部门决算表

  

收入支出决算总表

  

 

  

 

  

 

  

公开01

  

部门名称:无锡市财政局

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

收入

  

支出

  

 

  

项目

  

决算数

  

按功能分类

  

决算数

  

一、一般公共预算财政拨款收入

  

11770.64

  

一、一般公共服务支出

  

9109.69

  

二、政府性基金预算财政拨款收入

  

 

  

二、外交支出

  

 

  

三、国有资本经营预算财政拨款收入

  

 

  

三、国防支出

  

 

  

四、上级补助收入

  

 

  

四、公共安全支出

  

32.22

  

五、事业收入

  

 

  

五、教育支出

  

167.64

  

六、经营收入

  

133.94

  

六、科学技术支出

  

 

  

七、附属单位上缴收入

  

 

  

七、文化旅游体育与传媒支出

  

 

  

八、其他收入

  

272.41

  

八、社会保障和就业支出

  

617.69

  

 

  

 

  

九、卫生健康支出

  

232.04

  

 

  

 

  

十、节能环保支出

  

 

  

 

  

 

  

十一、城乡社区支出

  

19.54

  

 

  

 

  

十二、农林水支出

  

 

  

 

  

 

  

十三、交通运输支出

  

 

  

 

  

 

  

十四、资源勘探工业信息等支出

  

66.00

  

 

  

 

  

十五、商业服务业等支出

  

 

  

 

  

 

  

十六、金融支出

  

 

  

 

  

 

  

十七、援助其他地区支出

  

 

  

 

  

 

  

十八、自然资源海洋气象等支出

  

 

  

 

  

 

  

十九、住房保障支出

  

1626.16

  

 

  

 

  

二十、粮油物资储备支出

  

 

  

 

  

 

  

二十一、国有资本经营预算支出

  

 

  

 

  

 

  

二十二、灾害防治及应急管理支出

  

 

  

 

  

 

  

二十三、其他支出

  

 

  

 

  

 

  

二十四、债务还本支出

  

 

  

 

  

 

  

二十五、债务付息支出

  

 

  

 

  

 

  

二十六、抗疫特别国债安排的支出

  

 

  

本年收入合计

  

12176.99

  

本年支出合计

  

11870.98

  

使用非财政拨款结余

  

 

  

结余分配

  

175.82

  

年初结转和结余

  

9.99

  

年末结转和结余

  

140.18

  

 

  

 

  

 

  

 

  

总计

  

12186.98

  

总计

  

12186.98

  

 

 

  

 

  

收入决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开02

  

部门名称:无锡市财政局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

项目

  

本年收入合计

  

财政拨款收入

  

上级补助收入

  

事业收入

  

经营收入

  

附属单位上缴收入

  

其他收入

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

小计

  

其中:教育收费

  

合计

  

12176.99

  

11,770.64

  

0

  

0

  

0

  

133.94

  

0

  

272.41

  

 

  201

  

一般公共服务支出

  

9239.88

  

9,047.64

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

192.24

  

 

  20106

  

财政事务

  

9094.22

  

8,901.98

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

192.24

  

 

  2010601

  

行政运行

  

6,346.94

  

6,346.94

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2010602

  

一般行政管理事务

  

1,066.72

  

1,066.72

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2010607

  

信息化建设

  

1,396.79

  

1,396.79

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2010650

  

事业运行

  

218.29

  

26.05

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

192.24

  

 

  2010699

  

其他财政事务支出

  

65.48

  

65.48

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  20107

  

税收事务

  

69.42

  

69.42

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2010799

  

其他税收事务支出

  

69.42

  

69.42

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  20110

  

人力资源事务

  

74.50

  

74.50

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2011008

  

引进人才费用

  

74.50

  

74.50

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  20133

  

宣传事务

  

1.74

  

1.74

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2013399

  

其他宣传事务支出

  

1.74

  

1.74

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  204

  

公共安全支出

  

32.22

  

32.22

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  205

  

教育支出

  

343.46

  

129.35

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

133.94

  

0.00

  

80.17

  

 

  20504

  

成人教育

  

129.35

  

129.35

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2050403

  

成人高等教育

  

129.35

  

129.35

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  20599

  

其他教育支出

  

214.11

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

133.94

  

0.00

  

80.17

  

 

  2059999

  

其他教育支出

  

214.11

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

133.94

  

0.00

  

80.17

  

 

  208

  

社会保障和就业支出

  

617.69

  

617.69

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  20805

  

行政事业单位养老支出

  

616.69

  

616.69

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2080505

  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

408.68

  

408.68

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2080506

  

机关事业单位职业年金缴费支出

  

208.01

  

208.01

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  20825

  

其他生活救助

  

1.00

  

1.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2082501

  

其他城市生活救助

  

1.00

  

1.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  210

  

卫生健康支出

  

232.04

  

232.04

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  21011

  

行政事业单位医疗

  

232.04

  

232.04

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2101101

  

行政单位医疗

  

227.35

  

227.35

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2101102

  

事业单位医疗

  

4.69

  

4.69

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  212

  

城乡社区支出

  

19.54

  

19.54

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  21299

  

其他城乡社区支出

  

19.54

  

19.54

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2129901

  

其他城乡社区支出

  

19.54

  

19.54

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  215

  

资源勘探工业信息等支出

  

66.00

  

66.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  21505

  

工业和信息产业监管

  

66.00

  

66.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2150599

  

其他工业和信息产业监管支出

  

66.00

  

66.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  221

  

住房保障支出

  

1,626.16

  

1,626.16

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  22102

  

住房改革支出

  

1,626.16

  

1,626.16

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2210201

  

住房公积金

  

508.03

  

508.03

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2210202

  

提租补贴

  

639.08

  

639.08

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  2210203

  

购房补贴

  

479.05

  

479.05

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

注:科目编码科目名称均为必填项

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

                     
 

 

  

支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开03

  

部门名称:无锡市财政局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项目

  

本年支出合计

  

基本支出

  

项目支出

  

上缴上级支出

  

经营支出

  

对附属单位补助支出

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

 

  

合计

  

11,870.98

  

11,758.19

  

74.50

  

0.00

  

38.29

  

0.00

  

201

  

一般公共服务支出

  

9,109.69

  

9,035.19

  

74.50

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

20106

  

财政事务

  

8,964.03

  

8,964.03

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2010601

  

行政运行

  

6,341.27

  

6,341.27

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2010602

  

一般行政管理事务

  

1,066.72

  

1,066.72

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2010607

  

信息化建设

  

1,396.79

  

1,396.79

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2010650

  

事业运行

  

97.55

  

97.55

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2010699

  

其他财政事务支出

  

61.70

  

61.70

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

20107

  

税收事务

  

69.42

  

69.42

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2010799

  

其他税收事务支出

  

69.42

  

69.42

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

20110

  

人力资源事务

  

74.50

  

0.00

  

74.50

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2011008

  

引进人才费用

  

74.50

  

0.00

  

74.50

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

20133

  

宣传事务

  

1.74

  

1.74

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2013399

  

其他宣传事务支出

  

1.74

  

1.74

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

204

  

公共安全支出

  

32.22

  

32.22

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

205

  

教育支出

  

167.64

  

129.35

  

0.00

  

0.00

  

38.29

  

0.00

  

20504

  

成人教育

  

129.35

  

129.35

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2050403

  

成人高等教育

  

129.35

  

129.35

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

20599

  

其他教育支出

  

38.29

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

38.29

  

0.00

  

2059999

  

其他教育支出

  

38.29

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

38.29

  

0.00

  

208

  

社会保障和就业支出

  

617.69

  

617.69

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

20805

  

行政事业单位养老支出

  

616.69

  

616.69

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2080505

  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

408.68

  

408.68

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2080506

  

机关事业单位职业年金缴费支出

  

208.01

  

208.01

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

20825

  

其他生活救助

  

1.00

  

1.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2082501

  

其他城市生活救助

  

1.00

  

1.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

210

  

卫生健康支出

  

232.04

  

232.04

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

21011

  

行政事业单位医疗

  

232.04

  

232.04

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2101101

  

行政单位医疗

  

227.35

  

227.35

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2101102

  

事业单位医疗

  

4.69

  

4.69

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

212

  

城乡社区支出

  

19.54

  

19.54

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

21299

  

其他城乡社区支出

  

19.54

  

19.54

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2129901

  

其他城乡社区支出

  

19.54

  

19.54

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

215

  

资源勘探工业信息等支出

  

66.00

  

66.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

21505

  

工业和信息产业监管

  

66.00

  

66.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2150599

  

其他工业和信息产业监管支出

  

66.00

  

66.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

221

  

住房保障支出

  

1,626.16

  

1,626.16

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

22102

  

住房改革支出

  

1,626.16

  

1,626.16

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2210201

  

住房公积金

  

508.03

  

508.03

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2210202

  

提租补贴

  

639.08

  

639.08

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

2210203

  

购房补贴

  

479.05

  

479.05

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

注:科目编码科目名称均为必填项。

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  

财政拨款收入支出决算总表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开04

  

部门名称:无锡市财政局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

收入

  

支出

  

项目

  

决算数

  

按功能分类

  

决算数

  

小计

  

一般公共预算财政拨款

  

政府性基金预算财政拨款

  

国有资本经营预算财政拨款

  

一、一般公共预算财政拨款收入

  

11770.64

  

一、一般公共服务支出

  

9,038.19

  

9,038.19

  

0.00

  

0.00

  

二、政府性基金预算财政拨款收入

  

0.00

  

二、外交支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

三、国有资本经营预算财政拨款收入

  

0.00

  

三、国防支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

四、公共安全支出

  

32.22

  

32.22

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

五、教育支出

  

129.35

  

129.35

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

六、科学技术支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

七、文化旅游体育与传媒支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

八、社会保障和就业支出

  

617.69

  

617.69

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

九、卫生健康支出

  

232.04

  

232.04

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

十、节能环保支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

十一、城乡社区支出

  

19.54

  

19.54

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

十二、农林水支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

十三、交通运输支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

十四、资源勘探工业信息等支出

  

66.00

  

66.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

十五、商业服务业等支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

十六、金融支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

十七、援助其他地区支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

十八、自然资源海洋气象等支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

十九、住房保障支出

  

1,626.16

  

1,626.16

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

二十、粮油物资储备支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

二十一、国有资本经营预算支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

二十二、灾害防治及应急管理支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

二十三、其他支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

二十四、债务还本支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

二十五、债务付息支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  

二十六、抗疫特别国债安排的支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

本年收入合计

  

11,770.64

  

本年支出合计

  

11,761.19

  

11,761.19

  

0.00

  

0.00

  

年初财政拨款结转和结余

  

8.00

  

年末财政拨款结转和结余

  

17.45

  

17.45

  

0.00

  

0.00

  

一、一般公共预算财政拨款

  

8.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

二、政府性基金预算财政拨款

  

0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

三、国有资本经营预算财政拨款

  

0.00

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

总计

  

11,778.64

  

总计

  

11,778.64

  

11,778.64

  

0.00

  

0.00

  

 

 

  

财政拨款支出决算表(功能科目)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开05

  

部门名称:无锡市财政局

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项目

  

本年支出合计

  

基本支出

  

项目支出

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

栏次

  

1

  

2

  

3

  

合计

  

 11761.19

  

 11686.69

  

 74.50

  

201

  

一般公共服务支出

  

9,038.19

  

8,963.69

  

74.50

  

20106

  

财政事务

  

8,892.53

  

8,892.53

  

0.00

  

2010601

  

行政运行

  

6,341.27

  

6,341.27

  

0.00

  

2010602

  

一般行政管理事务

  

1,066.72

  

1,066.72

  

0.00

  

2010607

  

信息化建设

  

1,396.79

  

1,396.79

  

0.00

  

2010650

  

事业运行

  

26.05

  

26.05

  

0.00

  

2010699

  

其他财政事务支出

  

61.70

  

61.70

  

0.00

  

20107

  

税收事务

  

69.42

  

69.42

  

0.00

  

2010799

  

其他税收事务支出

  

69.42

  

69.42

  

0.00

  

20110

  

人力资源事务

  

74.50

  

0.00

  

74.50

  

2011008

  

引进人才费用

  

74.50

  

0.00

  

74.50

  

20133

  

宣传事务

  

1.74

  

1.74

  

0.00

  

2013399

  

其他宣传事务支出

  

1.74

  

1.74

  

0.00

  

204

  

公共安全支出

  

32.22

  

32.22

  

0.00

  

205

  

教育支出

  

129.35

  

129.35

  

0.00

  

20504

  

成人教育

  

129.35

  

129.35

  

0.00

  

2050403

  

成人高等教育

  

129.35

  

129.35

  

0.00

  

208

  

社会保障和就业支出

  

617.69

  

617.69

  

0.00

  

20805

  

行政事业单位养老支出

  

616.69

  

616.69

  

0.00

  

2080505

  

机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

408.68

  

408.68

  

0.00

  

2080506

  

机关事业单位职业年金缴费支出

  

208.01

  

208.01

  

0.00

  

20825

  

其他生活救助

  

1.00

  

1.00

  

0.00

  

2082501

  

其他城市生活救助

  

1.00

  

1.00

  

0.00

  

210

  

卫生健康支出

  

232.04

  

232.04

  

0.00

  

21011

  

行政事业单位医疗

  

232.04

  

232.04

  

0.00

  

2101101

  

行政单位医疗

  

227.35

  

227.35

  

0.00

  

2101102

  

事业单位医疗

  

4.69

  

4.69

  

0.00

  

212

  

城乡社区支出

  

19.54

  

19.54

  

0.00

  

21299

  

其他城乡社区支出

  

19.54

  

19.54

  

0.00

  

2129901

  

其他城乡社区支出

  

19.54

  

19.54

  

0.00

  

215

  

资源勘探工业信息等支出

  

66.00

  

66.00

  

0.00

  

21505

  

工业和信息产业监管

  

66.00

  

66.00

  

0.00

  

2150599

  

其他工业和信息产业监管支出

  

66.00

  

66.00

  

0.00

  

221

  

住房保障支出

  

1,626.16

  

1,626.16

  

0.00

  

22102

  

住房改革支出

  

1,626.16

  

1,626.16

  

0.00

  

2210201

  

住房公积金

  

508.03

  

508.03

  

0.00

  

2210202

  

提租补贴

  

639.08

  

639.08

  

0.00

  

2210203

  

购房补贴

  

479.05

  

479.05

  

0.00

  

注:1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

      2.“科目编码科目名称均为必填项。

  

 

 

  

财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开06

  

 

  

部门名称:无锡市财政局

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

 

  

项目

  

财政拨款基本支出

  

 

  

经济分类科目编码

  

科目名称

  

合计

  

人员经费

  

公用经费

  

 

  

合计

  

 11686.69

  

8602.27

  

3084.42

  

 

  

301

  

工资福利支出

  

7,784.95

  

7,784.95

  

0.00

  

 

  

 

  30101

  

基本工资

  

834.04

  

834.04

  

0.00

  

 

  

 

  30102

  

津贴补贴

  

2,786.02

  

2,786.02

  

0.00

  

 

  

 

  30103

  

奖金

  

2,439.17

  

2,439.17

  

0.00

  

 

  

 

  30106

  

伙食补助费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30107

  

绩效工资

  

30.43

  

30.43

  

0.00

  

 

  

 

  30108

  

机关事业单位基本养老保险费

  

408.89

  

408.89

  

0.00

  

 

  

 

  30109

  

职业年金缴费

  

208.13

  

208.13

  

0.00

  

 

  

 

  30110

  

职工基本医疗保险缴费

  

232.16

  

232.16

  

0.00

  

 

  

 

  30111

  

公务员医疗补助缴费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30112

  

其他社会保障缴费

  

10.93

  

10.93

  

0.00

  

 

  

 

  30113

  

住房公积金

  

508.24

  

508.24

  

0.00

  

 

  

 

  30114

  

医疗费

  

32.61

  

32.61

  

0.00

  

 

  

 

  30199

  

其他工资福利支出

  

294.31

  

294.31

  

0.00

  

 

  

302

  

商品和服务支出

  

1,891.08

  

0.00

  

1,891.08

  

 

  

 

  30201

  

办公费

  

75.27

  

0.00

  

75.27

  

 

  

 

  30202

  

印刷费

  

59.24

  

0.00

  

59.24

  

 

  

 

  30203

  

咨询费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30204

  

手续费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30205

  

水费

  

8.33

  

0.00

  

8.33

  

 

  

 

  30206

  

电费

  

10.89

  

0.00

  

10.89

  

 

  

 

  30207

  

邮电费

  

68.16

  

0.00

  

68.16

  

 

  

 

  30208

  

取暖费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30209

  

物业管理费

  

0.64

  

0.00

  

0.64

  

 

  

 

  30211

  

差旅费

  

26.98

  

0.00

  

26.98

  

 

  

 

  30212

  

因公出国(境)费用

  

0.20

  

0.00

  

0.20

  

 

  

 

  30213

  

维修(护)费

  

420.61

  

0.00

  

420.61

  

 

  

 

  30214

  

租赁费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30215

  

会议费

  

3.96

  

0.00

  

3.96

  

 

  

 

  30216

  

培训费

  

33.74

  

0.00

  

33.74

  

 

  

 

  30217

  

公务接待费

  

8.89

  

0.00

  

8.89

  

 

  

 

  30218

  

专用材料费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30224

  

被装购置费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30225

  

专用燃料费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30226

  

劳务费

  

77.93

  

0.00

  

77.93

  

 

  

 

  30227

  

委托业务费

  

755.13

  

0.00

  

755.13

  

 

  

 

  30228

  

工会经费

  

67.52

  

0.00

  

67.52

  

 

  

 

  30229

  

福利费

  

4.90

  

0.00

  

4.90

  

 

  

 

  30231

  

公务用车运行维护费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30239

  

其他交通费用

  

154.50

  

0.00

  

154.50

  

 

  

 

  30240

  

税金及附加费用

  

2.64

  

0.00

  

2.64

  

 

  

 

  30299

  

其他商品和服务支出

  

111.56

  

0.00

  

111.56

  

 

  

303

  

对个人和家庭的补助

  

817.32

  

817.32

  

0.00

  

 

  

 

  30301

  

离休费

  

22.47

  

22.47

  

0.00

  

 

  

 

  30302

  

退休费

  

252.93

  

252.93

  

0.00

  

 

  

 

  30303

  

退职(役)费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30304

  

抚恤金

  

1.80

  

1.80

  

0.00

  

 

  

 

  30305

  

生活补助

  

26.81

  

26.81

  

0.00

  

 

  

 

  30306

  

救济费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30307

  

医疗费补助

  

0.99

  

0.99

  

0.00

  

 

  

 

  30308

  

助学金

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30309

  

奖励金

  

0.01

  

0.01

  

0.00

  

 

  

 

  30310

  

个人农业生产补贴

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30311

  

代缴社会保险费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30399

  

其他个人和家庭的补助支出

  

512.31

  

512.31

  

0.00

  

 

  

307

  

债务利息及费用支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30701

  

国内债务付息

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30702

  

国外债务付息

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30703

  

国内债务发行费用

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30704

  

国外债务发行费用

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

309

  

资本性支出(基本建设)

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30901

  

房屋建筑物购建

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30902

  

办公设备购置

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30903

  

专用设备购置

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30905

  

基础设施建设

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30906

  

大型修缮

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30907

  

信息网络及软件购置更新

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30908

  

物资储备

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30913

  

公务用车购置

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30919

  

其他交通工具购置

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30921

  

文物和陈列品购置

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30922

  

无形资产购置

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  30999

  

其他基本建设支出

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

310

  

资本性支出

  

1,193.34

  

0.00

  

1,193.34

  

 

  

 

  31001

  

房屋建筑物购建

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31002

  

办公设备购置

  

75.89

  

0.00

  

75.89

  

 

  

 

  31003

  

专用设备购置

  

80.06

  

0.00

  

80.06

  

 

  

 

  31005

  

基础设施建设

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31006

  

大型修缮

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31007

  

信息网络及软件购置更新

  

1,037.39

  

0.00

  

1,037.39

  

 

  

 

  31008

  

物资储备

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31009

  

土地补偿

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31010

  

安置补助

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31011

  

地上附着物和青苗补偿

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31012

  

拆迁补偿

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31013

  

公务用车购置

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31019

  

其他交通工具购置

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31021

  

文物和陈列品购置

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31022

  

无形资产购置

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31099

  

其他资本性支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

311

  

对企业补助(基本建设)

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31101

  

资本金注入

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31199

  

其他对企业补助

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

312

  

对企业补助

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31201

  

资本金注入

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31203

  

政府投资基金股权投资

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31204

  

费用补贴

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31205

  

利息补贴

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31299

  

其他对企业补助

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

313

  

对社会保险基金补助

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31302

  

对社会保险基金补助

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  31303

  

补充全国社会保障基金

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

399

  

其他支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  39906

  

赠与

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  39907

  

国家赔偿费用支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  39908

  

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

 

  39999

  

其他支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

注:1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

      2.“科目编码科目名称均为必填项。

  

 

 

  

一般公共预算支出决算表(功能科目)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开07

  

部门名称:无锡市财政局

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项目

  

本年支出合计

  

基本支出

  

项目支出

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

栏次

  

1

  

2

  

3

  

合计

  

11761.19

  

11686.69

  

74.5

  

 

  201

  

 

  一般公共服务支出

  

9,038.19

  

8,963.69

  

74.50

  

 

  20106

  

 

  财政事务

  

8,892.53

  

8,892.53

  

0.00

  

 

  2010601

  

 

  行政运行

  

6,341.27

  

6,341.27

  

0.00

  

 

  2010602

  

 

  一般行政管理事务

  

1,066.72

  

1,066.72

  

0.00

  

 

  2010607

  

 

  信息化建设

  

1,396.79

  

1,396.79

  

0.00

  

 

  2010650

  

 

  事业运行

  

26.05

  

26.05

  

0.00

  

 

  2010699

  

 

  其他财政事务支出

  

61.70

  

61.70

  

0.00

  

 

  20107

  

 

  税收事务

  

69.42

  

69.42

  

0.00

  

 

  2010799

  

 

  其他税收事务支出

  

69.42

  

69.42

  

0.00

  

 

  20110

  

 

  人力资源事务

  

74.50

  

0.00

  

74.50

  

 

  2011008

  

 

  引进人才费用

  

74.50

  

0.00

  

74.50

  

 

  20133

  

 

  宣传事务

  

1.74

  

1.74

  

0.00

  

 

  2013399

  

 

  其他宣传事务支出

  

1.74

  

1.74

  

0.00

  

 

  204

  

 

  公共安全支出

  

32.22

  

32.22

  

0.00

  

 

  205

  

 

  教育支出

  

129.35

  

129.35

  

0.00

  

 

  20504

  

 

  成人教育

  

129.35

  

129.35

  

0.00

  

 

  2050403

  

 

  成人高等教育

  

129.35

  

129.35

  

0.00

  

 

  208

  

 

  社会保障和就业支出

  

617.69

  

617.69

  

0.00

  

 

  20805

  

 

  行政事业单位养老支出

  

616.69

  

616.69

  

0.00

  

 

  2080505

  

 

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  

408.68

  

408.68

  

0.00

  

 

  2080506

  

 

  机关事业单位职业年金缴费支出

  

208.01

  

208.01

  

0.00

  

 

  20825

  

 

  其他生活救助

  

1.00

  

1.00

  

0.00

  

 

  2082501

  

 

  其他城市生活救助

  

1.00

  

1.00

  

0.00

  

 

  210

  

 

  卫生健康支出

  

232.04

  

232.04

  

0.00

  

 

  21011

  

 

  行政事业单位医疗

  

232.04

  

232.04

  

0.00

  

 

  2101101

  

 

  行政单位医疗

  

227.35

  

227.35

  

0.00

  

 

  2101102

  

 

  事业单位医疗

  

4.69

  

4.69

  

0.00

  

 

  212

  

 

  城乡社区支出

  

19.54

  

19.54

  

0.00

  

 

  21299

  

 

  其他城乡社区支出

  

19.54

  

19.54

  

0.00

  

 

  2129901

  

 

  其他城乡社区支出

  

19.54

  

19.54

  

0.00

  

 

  215

  

 

  资源勘探工业信息等支出

  

66.00

  

66.00

  

0.00

  

 

  21505

  

 

  工业和信息产业监管

  

66.00

  

66.00

  

0.00

  

 

  2150599

  

 

  其他工业和信息产业监管支出

  

66.00

  

66.00

  

0.00

  

 

  221

  

 

  住房保障支出

  

1,626.16

  

1,626.16

  

0.00

  

 

  22102

  

 

  住房改革支出

  

1,626.16

  

1,626.16

  

0.00

  

 

  2210201

  

 

  住房公积金

  

508.03

  

508.03

  

0.00

  

 

  2210202

  

 

  提租补贴

  

639.08

  

639.08

  

0.00

  

 

  2210203

  

 

  购房补贴

  

479.05

  

479.05

  

0.00

  

注:1.本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。

      2.“科目编码科目名称均为必填项。

  

 

 

  

一般公共预算基本支出决算表(经济科目)

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开08

  

 

  

部门名称:无锡市财政局

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

 

  

项目

  

一般公共预算财政拨款基本支出

  

 

  

经济分类科目编码

  

科目名称

  

合计

  

人员经费

  

公用经费

  

 

  

合计

  

 11686.69

  

8602.27

  

3084.42

  

 

  

301

  

工资福利支出

  

7,784.95

  

7,784.95

  

0.00

  

 

  

30101

  

基本工资

  

834.04

  

834.04

  

0.00

  

 

  

30102

  

津贴补贴

  

2,786.02

  

2,786.02

  

0.00

  

 

  

30103

  

奖金

  

2,439.17

  

2,439.17

  

0.00

  

 

  

30106

  

伙食补助费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30107

  

绩效工资

  

30.43

  

30.43

  

0.00

  

 

  

30108

  

机关事业单位基本养老保险费

  

408.89

  

408.89

  

0.00

  

 

  

30109

  

职业年金缴费

  

208.13

  

208.13

  

0.00

  

 

  

30110

  

职工基本医疗保险缴费

  

232.16

  

232.16

  

0.00

  

 

  

30111

  

公务员医疗补助缴费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30112

  

其他社会保障缴费

  

10.93

  

10.93

  

0.00

  

 

  

30113

  

住房公积金

  

508.24

  

508.24

  

0.00

  

 

  

30114

  

医疗费

  

32.61

  

32.61

  

0.00

  

 

  

30199

  

其他工资福利支出

  

294.31

  

294.31

  

0.00

  

 

  

302

  

商品和服务支出

  

1,891.08

  

0.00

  

1,891.08

  

 

  

30201

  

办公费

  

75.27

  

0.00

  

75.27

  

 

  

30202

  

印刷费

  

59.24

  

0.00

  

59.24

  

 

  

30203

  

咨询费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30204

  

手续费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30205

  

水费

  

8.33

  

0.00

  

8.33

  

 

  

30206

  

电费

  

10.89

  

0.00

  

10.89

  

 

  

30207

  

邮电费

  

68.16

  

0.00

  

68.16

  

 

  

30208

  

取暖费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30209

  

物业管理费

  

0.64

  

0.00

  

0.64

  

 

  

30211

  

差旅费

  

26.98

  

0.00

  

26.98

  

 

  

30212

  

因公出国(境)费用

  

0.19

  

0.00

  

0.19

  

 

  

30213

  

维修(护)费

  

420.61

  

0.00

  

420.61

  

 

  

30214

  

租赁费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30215

  

会议费

  

3.96

  

0.00

  

3.96

  

 

  

30216

  

培训费

  

33.74

  

0.00

  

33.74

  

 

  

30217

  

公务接待费

  

8.89

  

0.00

  

8.89

  

 

  

30218

  

专用材料费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30224

  

被装购置费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30225

  

专用燃料费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30226

  

劳务费

  

77.93

  

0.00

  

77.93

  

 

  

30227

  

委托业务费

  

755.13

  

0.00

  

755.13

  

 

  

30228

  

工会经费

  

67.52

  

0.00

  

67.52

  

 

  

30229

  

福利费

  

4.90

  

0.00

  

4.90

  

 

  

30231

  

公务用车运行维护费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30239

  

其他交通费用

  

154.50

  

0.00

  

154.50

  

 

  

30240

  

税金及附加费用

  

2.64

  

0.00

  

2.64

  

 

  

30299

  

其他商品和服务支出

  

111.56

  

0.00

  

111.56

  

 

  

303

  

对个人和家庭的补助

  

817.32

  

817.32

  

0.00

  

 

  

30301

  

离休费

  

22.47

  

22.47

  

0.00

  

 

  

30302

  

退休费

  

252.93

  

252.93

  

0.00

  

 

  

30303

  

退职(役)费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30304

  

抚恤金

  

1.80

  

1.80

  

0.00

  

 

  

30305

  

生活补助

  

26.81

  

26.81

  

0.00

  

 

  

30306

  

救济费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30307

  

医疗费补助

  

0.99

  

0.99

  

0.00

  

 

  

30308

  

助学金

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30309

  

奖励金

  

0.01

  

0.01

  

0.00

  

 

  

30310

  

个人农业生产补贴

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30311

  

代缴社会保险费

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30399

  

其他个人和家庭的补助支出

  

512.31

  

512.31

  

0.00

  

 

  

307

  

债务利息及费用支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30701

  

国内债务付息

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30702

  

国外债务付息

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30703

  

国内债务发行费用

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30704

  

国外债务发行费用

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

309

  

资本性支出(基本建设)

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30901

  

房屋建筑物购建

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30902

  

办公设备购置

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30903

  

专用设备购置

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30905

  

基础设施建设

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30906

  

大型修缮

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30907

  

信息网络及软件购置更新

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30908

  

物资储备

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30913

  

公务用车购置

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30919

  

其他交通工具购置

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30921

  

文物和陈列品购置

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30922

  

无形资产购置

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

30999

  

其他基本建设支出

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

310

  

资本性支出

  

1,193.34

  

0.00

  

1,193.34

  

 

  

31001

  

房屋建筑物购建

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31002

  

办公设备购置

  

75.89

  

0.00

  

75.89

  

 

  

31003

  

专用设备购置

  

80.06

  

0.00

  

80.06

  

 

  

31005

  

基础设施建设

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31006

  

大型修缮

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31007

  

信息网络及软件购置更新

  

1,037.39

  

0.00

  

1,037.39

  

 

  

31008

  

物资储备

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31009

  

土地补偿

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31010

  

安置补助

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31011

  

地上附着物和青苗补偿

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31012

  

拆迁补偿

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31013

  

公务用车购置

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31019

  

其他交通工具购置

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31021

  

文物和陈列品购置

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31022

  

无形资产购置

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31099

  

其他资本性支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

311

  

对企业补助(基本建设)

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31101

  

资本金注入

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31199

  

其他对企业补助

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

312

  

对企业补助

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31201

  

资本金注入

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31203

  

政府投资基金股权投资

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31204

  

费用补贴

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31205

  

利息补贴

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31299

  

其他对企业补助

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

313

  

对社会保险基金补助

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31302

  

对社会保险基金补助

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

31303

  

补充全国社会保障基金

  

────

  

0.00

  

0.00

  

 

  

399

  

其他支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

39906

  

赠与

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

39907

  

国家赔偿费用支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

39908

  

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

39999

  

其他支出

  

0.00

  

0.00

  

0.00

  

 

  

注:1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      2.“科目编码科目名称均为必填项。

  

             
 

 

  

一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开09

  

部门名称:无锡市财政局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

三公经费

  

会议费

  

培训费

  

三公经费

  合计

  

因公出国(境)费

  

公务用车购置及运行维护费

  

公务接待费

  

小计

  

公务用车购置费

  

公务用车运行维护费

  

 9.08

  

 0.19

  

 0.00

  

 0.00

  

 0.00

  

 8.89

  

 3.96

  

 33.74

  

相关统计数:

  

 

  

 

  

项目

  

统计数

  

项目

  

统计数

  

 

  

 

  

因公出国(境)团组数()

  

 0

  

因公出国(境)人次数()

  

 1

  

 

  

 

  

公务用车购置数()

  

 0

  

公务用车保有量()

  

 0

  

 

  

 

  

国内公务接待批次()

  

 45

  

国内公务接待人次()

  

 785

  

 

  

 

  

国(境)外公务接待批次()

  

 0

  

国(境)外公务接待人次()

  

 0

  

 

  

 

  

召开会议次数()

  

 5

  

参加会议人次()

  

 280

  

 

  

 

  

组织培训次数()

  

 20

  

参加培训人次()

  

 1149

  

 

  

 

  

注:三公经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

  

 

  

 

  

 

 

  

政府性基金预算收入支出决算表

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

公开10

  

部门名称:无锡市财政局

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

金额单位:万元

  

项目

  

年初结转和结余

  

本年收入

  

本年支出

  

年末结转和结余

  

功能分类科目编码

  

科目名称

  

小计

  

基本支出

  

项目支出

  

栏次

  

 

  

 

  

1

  

2

  

3

  

 

  

合计

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

注:1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

     2. “科目编码科目名称均为必填项。

  

 

  

 

 

  

一般公共预算机关运行经费支出决算表

  

 

  

 

  

公开11

  

部门名称:无锡市财政局

  

金额单位:万元

  

项目

  

机关运行经费支出决算

  

科目编码

  

科目名称

  

合计

  

 3025.34

  

302

  

商品和服务支出

  

 1832.00

  

30201

  

办公费

  

73.09

  

30202

  

印刷费

  

59.24

  

30203

  

咨询费

  

0.00

  

30204

  

手续费

  

0.00

  

30205

  

水费

  

7.74

  

30206

  

电费

  

0.89

  

30207

  

邮电费

  

64.02

  

30208

  

取暖费

  

0.00

  

30209

  

物业管理费

  

0.00

  

30211

  

差旅费

  

26.90

  

30212

  

因公出国(境)费用

  

0.19

  

30213

  

维修(护)费

  

414.93

  

30214

  

租赁费

  

0.00

  

30215

  

会议费

  

3.96

  

30216

  

培训费

  

33.74

  

30217

  

公务接待费

  

8.89

  

30218

  

专用材料费

  

0.00

  

30224

  

被装购置费

  

0.00

  

30225

  

专用燃料费

  

0.00

  

30226

  

劳务费

  

77.93

  

30227

  

委托业务费

  

754.80

  

30228

  

工会经费

  

65.03

  

30229

  

福利费

  

4.90

  

30231

  

公务用车运行维护费

  

0.00

  

30239

  

其他交通费用

  

154.50

  

30240

  

税金及附加费用

  

0.00

  

30299

  

其他商品和服务支出

  

81.26

  

303

  

对个人和家庭的补助

  

786.28

  

307

  

债务利息及费用支出

  

0.00

  

309

  

资本性支出(基本建设)

  

0.00

  

310

  

资本性支出

  

1,193.34

  

31001

  

房屋建筑物购建

  

0.00

  

31002

  

办公设备购置

  

75.89

  

31003

  

专用设备购置

  

80.06

  

31005

  

基础设施建设

  

0.00

  

31006

  

大型修缮

  

0.00

  

31007

  

信息网络及软件购置更新

  

1,037.39

  

31008

  

物资储备

  

0.00

  

31009

  

土地补偿

  

0.00

  

31010

  

安置补助

  

0.00

  

31011

  

地上附着物和青苗补偿

  

0.00

  

31012

  

拆迁补偿

  

0.00

  

31013

  

公务用车购置

  

0.00

  

31019

  

其他交通工具购置

  

0.00

  

31021

  

文物和陈列品购置

  

0.00

  

31022

  

无形资产购置

  

0.00

  

31099

  

其他资本性支出

  

0.00

  

311

  

对企业补助(基本建设)

  

0.00

  

312

  

对企业补助

  

0.00

  

313

  

对社会保险基金补助

  

0.00

  

399

  

其他支出

  

0.00

  

注:1.“机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

     2.“科目编码科目名称均为必填项。

  

 

 

  

政府采购支出决算表

  

 

  

公开12

  

部门名称:无锡市财政局

  

单位:万元

  

采购品目大类

  

金额

  

合计

  

1713.43

  

一、政府采购货物支出

  

 17.78

  

二、政府采购工程支出

  

 0.00

  

三、政府采购服务支出

  

 1695.65

  

注:政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

  

 

  

 

 

  

 

  

第三部分  2020年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市财政局2020年度收入、支出总计12186.98万元,与上年相比收、支总计各增加1806.58万元,增长17.40%。其中:

  (一)收入总计12186.98万元。包括:

  1.一般公共预算财政拨款收入11770.64万元,为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加1607.56万元,增长15.82%。主要原因是人员经费支出标准政策性调整以及财政改革管理任务增加导致追加了当年预算

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

  4.上级补助收入0万元,为收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无上级补助收入。

  5.事业收入0万元,为开展业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无事业收入。

  6.经营收入133.94万元,为江苏省中华会计函授学校无锡分校在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比增加37.56万元,增长38.97%。主要原因是财政会计考试服务收入和培训收入均有所增加。

  7.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

  8.其他收入272.41万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入,主要为江苏省中华会计函授学校无锡分校取得的利息收入和无锡市注册会计师服务中心取得的全国注册会计师考试考务费收入。与上年相比增加171.29万元,增长169.39%。主要原因是江苏省中华会计函授学校无锡分校事业专户定期存款利息到账和省厅返还无锡市注册会计师服务中心的2020年度注册会计师考试考务费收入增加

  9.使用非财政拨款结余0万元,为事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。本单位无使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的情况。

  10.年初结转和结余9.99万元,主要为无锡市财政局和无锡市政府投资评审管理处上年结转本年使用的基本支出以及项目支出的结转和结余等资金

  (二)支出总计12186.98万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出9109.69万元,主要用于财政局机关及事业单位保障机构运行、开展财政管理活动而发生的基本支出, 包括财政预决算工作、法制财政建设、市级国库集中支付、政府采购业务管理、绩效管理、行政单位资产管理、全市会计高端人才培养及会计资格考试、财政信息化系统建设和维护、财政监督检查、财政票据管理和人员经费等方面的支出。与上年相比增加1243.04万元,增长15.80%。主要原因是人员经费支出政策性调整和财政改革管理任务增加导致相关经费支出增长。

  2.公共安全(类)支出32.22万元,主要用于财政局机关及事业单位相关信息化项目。与上年相比增加32.22万元,增长100%。主要原因是本年度新增相关信息化项目支出。

  3.教育(类)支出167.64万元,主要用于江苏省中华会计函授学校无锡分校的正常运行和发展支出,与上年相比减少10.29万元,减少5.78%。主要原因是江苏省中华会计函授学校无锡分校人员减少,相应人员经费和公用经费支出减少。

  4.社会保障和就业(类)支出617.69万元,主要用于财政局机关及事业单位为干部职工缴纳的基本养老保险、职业年金支出。与上年相比减少6.97万元,减少1.12%。主要原因是本年度单位在职职工较上年度有所减少导致支出减少。

  5.卫生健康(类)支出232.04万元,主要用于财政局机关及事业单位为干部职工医疗保险费支出,与上年相比减少20.37万元,减少8.07%。主要原因是单位职工的医疗保险费缴存比例政策性调整导致支出减少。

  6.城乡社区(类)支出19.54万元,主要用于对市重大项目建设情况的审计费用支出,与上年相比减少19.24万元,减少49.61%。主要原因是对市重大项目建设情况的审计费用减少。

  7.资源勘探信息(类)支出66万元,主要用于市现代产业发展资金申报和服务平台软件运维费用支出,与上年相比增加41.75万元。主要原因是现代产业发展资金申报和服务平台项目新增业务模块,运维费用支出增加。

  8.住房保障(类)支出1626.16万元,主要用于财政局机关及事业单位为干部职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴以及发放的提租补贴支出。与上年相比增加281.11万元,增长20.90%。主要原因是单位职工提租补贴、新职工住房补贴的缴存基数政策性调整导致支出增加。

  9.结余分配175.82万元,为单位当年结余的分配情况,主要是江苏省中华会计函校无锡分校对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加135.14万元,增长332.20%。主要原因是江苏省中华会计函校无锡分校年中申请以前年度非税结余以保障单位运转,而后形成的收支结余转入结余分配

  10.年末结转和结余140.18万元,主要为无锡市注册会计师服务中心等单位本年度(或以前年度)预算安排的注册会计师考试考务费等项目无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

  二、收入决算情况说明

  无锡市财政局本年收入合计12176.99万元,其中:财政拨款收入11770.64万元,占96.66%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入133.94万元,占1.10%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入272.41万元,占2.24%

  


1:收入决算图

  

三、支出决算情况说明

  

无锡市财政局本年支出合计11870.98万元,其中:基本支出11758.19万元,占99.05%;项目支出74.50万元,占0.63%;经营支出38.29万元,占0.32%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  


2:支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市财政局2020年度财政拨款收、支总决算11778.64万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1597.73万元,增长15.69%。主要原因是人员支出政策性调整以及财政改革管理任务增加导致一般公共服务支出、住房保障支出等支出增加

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市财政局2020年财政拨款支出11761.19万元,占本年支出合计的99.08%。无锡市财政局2020年度财政拨款支出年初预算为8059.34万元,支出决算为11761.19万元,完成年初预算的145.93%。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  1.财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3514.69元,支出决算为6341.27元,完成年初预算的180.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出政策性调整。

  2.财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1356.1万元,支出决算为1066.72万元,完成年初预算的78.66%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,部分培训、会议、政府购买服务项目未按计划实施,相关经费支出减少。

  3.财政事务(款)信息化建设(项)。年初预算为681.75万元,支出决算数为1396.79万元,完成年初预算的204.88%,决算数大于预算数的主要原因是财经大数据平台、涉农资金应用监管平台、债务综合监管系统等跨年信息化项目使用年中预算追加下达的上年结转指标。

  4.财政事务(款)事业运行(项)。年初预算为27.49万元,支出决算数为26.05万元,完成年初预算的94.76%,决算数小于预算数的主要原因是江苏省中华会计函授学校无锡分校和无锡市注册会计师服务中心进一步压缩公用经费支出。

  5.财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算数为61.70万元,决算数大于预算数的主要原因是年中省级下达财政改革发展专项和2020年注册会计师考试考务费等资金而形成相应支出。

  6.税收事务(款)其他税收事务支出(项)。年初预算为0,支出决算数为69.42万元,决算数大于预算数的主要原因是年中省级下达财税重点工作经费补助而形成的相应支出。

  7.人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算数为74.50万元,决算数大于于预算数的主要原因是年初相关预算由业务处室编制在市人才引育专项内,年中预算分配下达专项资金用于无锡市财政局本级会计高端人才培养经费支出

  8.宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0,支出决算数为1.74万元,决算数大于预算数的主要原因是年中省级下达无锡市哲学社会科学招标课题资助经费而形成相应支出。

  (二)公共安全支出(类)

  年初预算为0万元,支出决算为32.22万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达专项资金用于相关信息化项目支出。

  (三)教育支出(类)

  1.成人教育(款)成人高等教育(项)。年初预算为0万元,支出决算为129.35万元。决算数大于预算数的主要原因是江苏省中华会计函授学校无锡分校年初将相关预算编制在其他支出科目,年中申请以前年度非税结余用以保障单位运转,并将相应支出按预算下达情况调整至本科目进行核算。

  (四)社会保障和就业支出(类)

  1.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为388.31万元,支出决算为408.68万元,完成年初预算的105.25%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费缴存基数政策性增长,缴费支出增加。

  2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为194.16万元,支出决算为208.01万元,完成年初预算的107.13%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数政策性增长,缴费支出增加。

  3.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达专项支出用于阳光扶贫。

  (五)卫生健康支出(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为223.14万元,支出决算为227.35万元,完成年初预算的101.89%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴费基数政策性增长,缴费支出增加。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.69万元。决算数大于预算数的主要原因是江苏省中华会计函授学校无锡分校年初将相关预算编制在其他支出科目,年中申请以前年度非税结余用以保障单位运转,并将相应支出按预算下达情况调整至本科目进行核算。

  (六)城乡社区支出(类)

  1.城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为19.54万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达资金用于对市重大项目建设情况的审计费用支出。

  (七)资源勘探信息等支出(类)

  1.工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为66万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达专项资金用于全市现代产业发展基金申报和服务平台运维费用支出。

  (八)住房保障支出(类)

  1.住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为528.54万元,支出决算为508.03万元,完成年初预算的96.12%。决算数小于预算数的主要原因是因年内在职人员退休和调离减少,住房公积金支出减少。

  2.住房保障支出(款)提租补贴(项)。年初预算为645.25万元,支出决算为639.08万元,完成年初预算的99.04%。决算数小于预算数的主要原因是因年内在职人员退休和调离减少,提租补贴支出减少。

  3.住房保障支出(款)购房补贴(项)。年初预算为499.91万元,支出决算为479.05万元,完成年初预算的95.83%。决算数小于预算数的主要原因是因年内在职人员调离减少,新职工住房补贴支出减少。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市财政局2020年度财政拨款基本支出11686.69万元,其中:

  (一)人员经费8602.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费3084.42万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市财政局2020年一般公共预算财政拨款支出11761.19万元,与上年相比增加1588.28万元,增长15.61%。主要原因是人员经费支出政策性调整以及财务共享平台、财经大数据平台等信息化项目支出增加

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市财政局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11686.69万元,其中:

  (一)人员经费8602.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费3084.42万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  九、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市财政局2020年度一般公共预算拨款安排的三公经费决算支出中,因公出国(境)费支出0.19万元,占三公经费的2.09%;公务用车购置及运行费支出0万元,占三公经费的0%;公务接待费支出8.89万元,占三公经费的97.91%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出0.19万元,完成预算的0.36%,比上年决算减少20.04万元,主要原因为受新冠疫情影响因公出国(境)计划取消;决算数小于预算数的主要原因受新冠疫情影响因公出国(境)计划取消。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容主要为:本单位工作人员公务出国(境)的交通费等相关支出

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  1)公务用车购置决算支出0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为本部门无公务用车购置需求;决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

  2)公务用车运行维护费决算支出0万元,比上年决算增加0万元,主要原因为本单位无公务用车运行维护费支出;决算数与预算数相同。公务用车运行维护费主要用于车辆燃料费、维修保养费、保险费、过路过桥费等方面。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  3.公务接待费8.89万元,完成预算的34.86%,比上年决算减少1.49万元,主要原因为受新冠疫情影响来访人员减少,接待费用支出减少;决算数小于预算数的主要原因为受新冠疫情影响来访人员减少,接待费用支出减少。其中:国内公务接待支出8.89万元,接待45批次,785人次,主要为接待相关单位来访学习交流以及上级单位工作指导等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,主要原因为本部门无外事接待支出

  无锡市财政局2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出3.96万元,完成预算的7.80%,比上年决算减少15.11万元,主要原因为受新冠疫情影响,大部分线下会议取消,相关会议支出减少;决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响,大部分线下会议取消,相关会议支出减少。2020年度全年召开会议5个,参加会议280人次。主要为召开部门预决算布置审核会议、部门及行业工作会议等

  无锡市财政局2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出33.74万元,完成预算的29.04%,比上年决算减少67.47万元,主要原因为受新冠疫情影响,大部分线下培训计划取消,相关培训支出减少;决算数小于(大于)预算数的主要原因受新冠疫情影响,大部分线下培训计划取消,相关培训支出减少。2020年度全年组织培训20个,组织培训1149人次。主要为培训各单位财务人员政府财务报告编制培训、干部任职培训、自主选学培训等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市财政局2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2020年本部门机关运行经费支出3025.34万元,比上年增加424.44万元,增长16.32%。主要原因是信息化建设和维护、会计资格考试费、绩效评价等费用支出增加。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2020年度政府采购支出总额1713.43万元,其中:政府采购货物支17.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1695.65万元。授予中小企业合同金额711.88万元,占政府采购支出总额的41.55%,其中:授予小微企业合同金额601.88万元,占政府采购支出总额的35.13%

  十三、国有资产占用情况

  本部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、业务用车0辆,其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备12台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  2020年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(R开展、未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金12186.98万元;本部门单位共1个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计74.5万元。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

  七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

  十二、项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

无锡市财政局2020年度部门决算公开.pdf

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